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成本核算制度

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PPT文档简介

一、存货入库出库制度

1、库管员应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请品质部(及有关技术部门)进行质检,暂不验收,存放在待验区。入库物资验收合格无误后,由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。由库管员开票(一式四联),并交予财务部门一联,供应商一联,核算一联,库房存根一联。物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

2、下列情况应严格把关,不准验收:

  1 )、无公司领导批准采购的

  2 )、与合同订货单计划不符的

  3 )、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的

  4 )、质量不合格的

3、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲账手续,并由验收单位开退货单。

4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库:

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