审核组对组织质量管理体系的评价:
按照内审计划,审核组于2007年5月10-11日对公司4个部门工作现场、工作过程进行了审核。
在审核过程中发现质量管理体系运行比较正常,部门负责人及工作人员的质量意识比较高,工厂的质量方针和质量目标能够得到贯彻实施,在整个生产过程环节中都有严格的质量监督,对于顾客的要求能够高度重视,各项工作均按照质量手册和程序文件的规定展开,关键工序得到有效监控和落实。
初步建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制,内部审核实施基本有效。
针对审核中发现的不合格项而言,公司还应提高管理体系文件之间适宜性,在文件控制、卫生控制等方面加强控制,进一步提高培训的有效性,使公司的质量管理水平不断提高。
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